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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 2970 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Kiti regulador de freio 69,00 138,00
1.00 Alavanca câmbio 599,00 599,00
1.00 Tambor de freio 174,00 174,00
2.00 Bucha feixe mola dianteiro 78,00 156,00
2.00 FBucha feixe mola traseiro 40,00 80,00
4.00 Kit bucha pinça freio 21,00 84,00
1.00 Cola Finalidade: Para conserto Strada IXT6674 da secretaria de obras. 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Kiti regulador de freio Alavanca câmbio Tambor de freio Bucha feixe mola dianteiro FBucha feixe mola traseiro Kit bucha pinça freio Cola Finalidade: Para conserto Strada IXT6674 da secretaria de obras. 1.242,00
TOTAL 1.242,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.242,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.