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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3003 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Mão de obra trocar batente de mola e solda na prancha Finalidade: Para manutenção caminhão IVO8B01 da secretaria de obras. 90,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 Mão de obra trocar batente de mola e solda na prancha Finalidade: Para manutenção caminhão IVO8B01 da secretaria de obras. 135,00
05/05/2025 Mão de obra trocar batente de mola e solda na prancha Finalidade: Para manutenção caminhão IVO8B01 da secretaria de obras. 135,00
06/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3003/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.