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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALVARO ANDRE DOS PASSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3011 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Diárias-Alvaro Andre dos Passos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS 2010A 2024- 2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28-29 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAL DAS CLINICAS, CFE DIARIA EM ANEXO. 0,00 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28-29 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAL DAS CLINICAS, CFE DIARIA EM ANEXO. 384,00
30/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOT ALVARO DOS PASSOS REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 28-29 DE ABRIL DE 2025 LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAL DAS CLINICAS, CFE DIARIA EM ANEXO. 384,00
05/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3011/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 384,00
TOTAL 384,00 384,00 384,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.