Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3055 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada |
7,99 |
7,99 |
1.00 |
Açucar 5kg |
26,40 |
26,40 |
1.00 |
Bolacha Salgada |
11,00 |
11,00 |
2.00 |
Biscoito rosquinha |
6,50 |
13,00 |
1.00 |
Biscoito salgado |
7,99 |
7,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2025 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada Açucar 5kg Bolacha Salgada Biscoito rosquinha Biscoito salgado |
66,38 |
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06/05/2025 |
Copo descartável de plástico de 180ml c/ 100 unidades cada
Açucar 5kg
Bolacha Salgada
Biscoito rosquinha
Biscoito salgado
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66,38 |
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07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3055/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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66,38 |
TOTAL |
66,38 |
66,38 |
66,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.