Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3063 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
CAVALGADA DOS MARTIRES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Detergente para louça neutro com 500 ml |
1,49 |
1,49 |
1.00 |
Esponja lava louça c/3 unidades |
2,25 |
2,25 |
1.00 |
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada |
10,99 |
10,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2025 |
Detergente para louça neutro com 500 ml Esponja lava louça c/3 unidades Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada |
14,73 |
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13/05/2025 |
Detergente para louça neutro com 500 ml
Esponja lava louça c/3 unidades
Papel higiênico 30m x 10cms, com 12 unidades cada
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14,73 |
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14/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3063/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14,73 |
TOTAL |
14,73 |
14,73 |
14,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.