Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ELENA DURANTE FALECIDA NO DIA 05/03/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5290/2025,ANEXA. PGTO PARA VERENICE DURANTE.
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1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ELENA DURANTE FALECIDA NO DIA 05/03/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5290/2025,ANEXA. PGTO PARA VERENICE DURANTE.
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02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE ELENA DURANTE FALECIDA NO DIA 05/03/2025, CFE LM NR 2991/2022 E RI NR 5290/2025,ANEXA. PGTO PARA VERENICE DURANTE.
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
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SALDO A PAGAR
1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.