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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R

Dados do Empenho
Número do empenho: 3071 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Campanha de Incentivo Emissão de Documentos Fiscal
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. 0,00 203,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. 203,19
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. 141,29
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PROCERGS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025- SRE SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA- TRANSMISSÃO DE DADOS, CFE ANEXO. 61,90
TOTAL 203,19 203,19 0,00
SALDO A PAGAR 203,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.