Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VANDELCI BABOSA DE AMORIM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3073 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Tecido algodão |
30,00 |
120,00 |
20.00 |
Agulha de mão |
2,00 |
40,00 |
1.00 |
Tecido de Algodão |
6,50 |
6,50 |
5.00 |
Linha para bordar |
23,00 |
115,00 |
1.00 |
Tesoura |
50,00 |
50,00 |
2.00 |
Tesoura média |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Tecido algodão Agulha de mão Tecido de Algodão Linha para bordar Tesoura Tesoura média |
401,50 |
|
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07/05/2025 |
Tecido algodão
Agulha de mão
Tecido de Algodão
Linha para bordar
Tesoura
Tesoura média
|
|
401,50 |
|
TOTAL |
401,50 |
401,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
401,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.