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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDELCI BABOSA DE AMORIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3073 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Tecido algodão 30,00 120,00
20.00 Agulha de mão 2,00 40,00
1.00 Tecido de Algodão 6,50 6,50
5.00 Linha para bordar 23,00 115,00
1.00 Tesoura 50,00 50,00
2.00 Tesoura média 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Tecido algodão Agulha de mão Tecido de Algodão Linha para bordar Tesoura Tesoura média 401,50
07/05/2025 Tecido algodão Agulha de mão Tecido de Algodão Linha para bordar Tesoura Tesoura média 401,50
TOTAL 401,50 401,50 0,00
SALDO A PAGAR 401,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.