Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3075 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Bucha - dianteira traseira. |
275,00 |
550,00 |
1.00 |
Filtro de oleo |
24,00 |
24,00 |
4.50 |
Óleo Sintético |
49,00 |
220,50 |
1.00 |
Mangueira do óleo |
208,00 |
208,00 |
1.00 |
KIT Bucha filtro do ar |
56,00 |
56,00 |
1.00 |
Kit bucha tampa motor |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2025 |
Bucha - dianteira traseira. Filtro de oleo Óleo Sintético Mangueira do óleo KIT Bucha filtro do ar Kit bucha tampa motor |
1.086,50 |
|
|
TOTAL |
1.086,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.086,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.