| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 3095 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Refil repelente elétrico Finalidade: Para uso na UBS da sede. | 4,90 | 4,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | Refil repelente elétrico Finalidade: Para uso na UBS da sede. | 4,90 | ||
| 12/05/2025 | Refil repelente elétrico Finalidade: Para uso na UBS da sede. | 4,90 | ||
| 02/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3095/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4,84 | ||
| 02/06/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3095/2025 | 0,06 | ||
| TOTAL | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 12/05/2025 | 0,06 | 4135/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,06 |