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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3100 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Relé auxiliar 40A 24v 34,00 34,00
1.00 Chicote elétrico p/ relé 28,00 28,00
1.00 Interruptor p/luz de ré - Interruptor p/luz de ré 164,00 164,00
1.00 Lâmpada 69 4w 2v Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Relé auxiliar 40A 24v Chicote elétrico p/ relé Interruptor p/luz de ré - Interruptor p/luz de ré Lâmpada 69 4w 2v Finalidade: Para conserto caminhão JAO6B58 da secretaria de obras. 232,00
TOTAL 232,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 232,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.