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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUNDEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3101 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pacas de isopor - 20mm. 9,75 19,50
2.50 Feltro (tecido) - (diversas cores). 25,00 62,50
8.00 Argolas - p/ chaveiro c/ 10 unidades de 20mm. 2,00 16,00
9.00 Laço decoração - de cetim, nº 02, c/ 10 unidades. 2,00 18,00
3.00 Cola silicone - líquido 100ml. 10,35 31,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Pacas de isopor - 20mm. Feltro (tecido) - (diversas cores). Argolas - p/ chaveiro c/ 10 unidades de 20mm. Laço decoração - de cetim, nº 02, c/ 10 unidades. Cola silicone - líquido 100ml. 147,05
07/05/2025 Pacas de isopor - 20mm. Feltro (tecido) - (diversas cores). Argolas - p/ chaveiro c/ 10 unidades de 20mm. Laço decoração - de cetim, nº 02, c/ 10 unidades. Cola silicone - líquido 100ml. 147,05
TOTAL 147,05 147,05 0,00
SALDO A PAGAR 147,05
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.