| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 
| Número do empenho: | 3112 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Máq, Equip e Utens Agropecuários e Rodo | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Cadeia Produtiva do Leite - Secr. Desenvolv. Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM ARADO SUBSOLADOR. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1649/2025- CONTRATO NR 81/2025- PREGÃO ELETRONICO 11/2025 CONVENIO FPE 1354/2023. | 5.792,90 | 5.792,90 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM ARADO SUBSOLADOR. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1649/2025- CONTRATO NR 81/2025- PREGÃO ELETRONICO 11/2025 CONVENIO FPE 1354/2023. | 5.792,90 | ||
| 11/06/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM ARADO SUBSOLADOR. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1649/2025- CONTRATO NR 81/2025- PREGÃO ELETRONICO 11/2025 CONVENIO FPE 1354/2023. | 5.792,90 | ||
| 11/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2025 - REF. JUNHO/2025 ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 8653 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM ARADO SUBSOLADOR. PARA USO NA SMAMA, CFE OC. NR 1649/2025- CONTRATO NR 81/2025- PREGÃO ELETRONICO 11/2025 CONVENIO FPE 1354/2023.. | 5.792,90 | ||
| TOTAL | 5.792,90 | 5.792,90 | 5.792,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||