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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3128 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FNS Incentivo Equipes Multiprofissionais - Portaria GMS nº 3493/2024
Conta de Despesa: 3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CADO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO. 0,00 23.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CADO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO. 23.000,00
26/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM CADO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO. 6.389,64
26/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3128/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.389,64
TOTAL 23.000,00 6.389,64 6.389,64
SALDO A PAGAR 16.610,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.