Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Saida de ar do painel código 52166809
1.955,30
1.955,30
2.00
Bucha eixo código 95910101
451,50
903,00
1.00
Saida de ar do painel código 52180648
Finalidade: Para revisão do veículo Spin placa JDE6B57
1.249,41
1.249,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
Saida de ar do painel código 52166809 Bucha eixo código 95910101 Saida de ar do painel código 52180648
Finalidade: Para revisão do veículo Spin placa JDE6B57
4.107,71
12/05/2025
POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-4.107,71
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.