Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO R |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
32 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Pagamento dados para processamento junto ao SEFAZ - RS, para o ano de 2025.
Finalidade: Para pagamento de despesa de processamento de dados., |
0,00 |
171,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
Pagamento dados para processamento junto ao SEFAZ - RS, para o ano de 2025.
Finalidade: Para pagamento de despesa de processamento de dados., |
171,92 |
|
|
06/01/2025 |
Pagamento dados para processamento junto ao SEFAZ - RS, para o ano de 2025.
Finalidade: Para pagamento de despesa de processamento de dados., |
|
171,92 |
|
08/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 32/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
171,92 |
TOTAL |
171,92 |
171,92 |
171,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.