Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA IGOR ANGIELLI DA SEDE, CFE LM NR 3438/2025 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA O PAI FAUSTO ANGIELLI.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA IGOR ANGIELLI DA SEDE, CFE LM NR 3438/2025 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA O PAI FAUSTO ANGIELLI.
50,00
08/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA IGOR ANGIELLI DA SEDE, CFE LM NR 3438/2025 E LISTA EM ANEXO.PGTO PARA O PAI FAUSTO ANGIELLI.
50,00
15/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.