Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
Férias EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025 |
6.042,12 |
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15/01/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE JANEIRO DE 2025. |
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6.042,12 |
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15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER |
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655,48 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER |
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1.139,19 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO MUNICIPAL CULTURA DESPORTO E LAZER |
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1.807,34 |
17/01/2025 |
Pagamento de Empenho 322/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.440,11 |
TOTAL |
6.042,12 |
6.042,12 |
6.042,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.