Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Solda Metal |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Mão de Obra hora |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Solda Metal Mão de Obra hora |
330,00 |
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| 14/07/2025 |
Solda Metal
Mão de Obra hora
|
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330,00 |
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| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3232/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.