Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A VANNI E VANNI REFERENTE A AUXILIO PASSAGENS PARA AUGUSTO MERGUEN DE VISTA GAUCHA-RS PARA BUENOS AIRES- ARGENTINA-PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE DOCS EM ANEXO.LM NR 2991/2022
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A VANNI E VANNI REFERENTE A AUXILIO PASSAGENS PARA AUGUSTO MERGUEN DE VISTA GAUCHA-RS PARA BUENOS AIRES- ARGENTINA-PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE DOCS EM ANEXO.LM NR 2991/2022
500,00
15/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A VANNI E VANNI REFERENTE A AUXILIO PASSAGENS PARA AUGUSTO MERGUEN DE VISTA GAUCHA-RS PARA BUENOS AIRES- ARGENTINA-PARTICIPAR DE TORNEIO, CFE DOCS EM ANEXO.
500,00
21/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3298/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.