Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 196/2024. |
40.000,00 |
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11/02/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 196/2024.
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4.327,14 |
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11/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.327,14 |
07/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 196/2024.
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6.436,70 |
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10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.436,70 |
10/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2025- PREGÃO PRESENCIAL 57/2024- CONTRATO 196/2024.
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5.491,32 |
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10/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.491,32 |
TOTAL |
40.000,00 |
16.255,16 |
16.255,16 |
SALDO A PAGAR |
23.744,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.