PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1765/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 24/2025.
3.200,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1765/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 24/2025.
3.200,00
27/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1765/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 24/2025.
3.164,82
28/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3309/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.164,82
TOTAL
3.200,00
3.164,82
3.164,82
SALDO A PAGAR
35,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.