PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1761/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 20/2025.
2.000,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1761/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 20/2025.
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30/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1761/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 20/2025.
1.983,49
01/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3335/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.983,49
TOTAL
2.000,00
1.983,49
1.983,49
SALDO A PAGAR
16,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.