PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.
3.300,00
3.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1762/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 21/2025.
3.300,00
09/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 1761/2025- PREGÃO PRESENCIAL 23/2025- CONTRATO NR 20/2025.
2.897,50
10/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.897,50
TOTAL
3.300,00
2.897,50
2.897,50
SALDO A PAGAR
402,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.