Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10. |
30.000,00 |
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19/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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4.373,09 |
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21/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.373,09 |
26/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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15.456,33 |
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27/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.456,33 |
03/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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9.726,59 |
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03/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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443,99 |
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03/06/2025 |
POR SER INDEVIDO |
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-728,83 |
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05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.997,76 |
05/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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443,99 |
09/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1686/2024- CONTRATO NR 96/2024- PREGÃO PRESENCIAL 30/2024.OLEO DIESEL S10.
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615,73 |
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09/06/2025 |
por ter nova licitação |
-113,10 |
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10/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3348/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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615,73 |
TOTAL |
29.886,90 |
29.886,90 |
29.886,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.