| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JADIR DA ROSA 67847773015 |
| Número do empenho: | 3369 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JADIR DA ROSA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE GUIMARAES MARQUES MACHADO DE TENENTE PORTELA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE ANEXO. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JADIR DA ROSA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE GUIMARAES MARQUES MACHADO DE TENENTE PORTELA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE ANEXO. | 500,00 | ||
| 19/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JADIR DA ROSA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE GUIMARAES MARQUES MACHADO DE TENENTE PORTELA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE ANEXO. | 500,00 | ||
| 02/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3369/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||