Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JADIR DA ROSA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE GUIMARAES MARQUES MACHADO DE TENENTE PORTELA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE ANEXO.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JADIR DA ROSA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE GUIMARAES MARQUES MACHADO DE TENENTE PORTELA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE ANEXO.
500,00
19/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA DE JADIR DA ROSA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE GUIMARAES MARQUES MACHADO DE TENENTE PORTELA PARA VISTA GAUCHA-RS, CFE ANEXO.
500,00
TOTAL
500,00
500,00
0,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.