Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 54 730 736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3467 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Programa Família Feliz |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
70.00 |
Flor |
6,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2025 |
Flor |
420,00 |
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29/05/2025 |
Flor
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420,00 |
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03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.