Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FAZENDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Pasep a Pagar |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO FUNDO DO PETROLEO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
146,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO FUNDO DO PETROLEO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
146,95 |
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17/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO PASEP REFERENTE AO FUNDO DO PETROLEO, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
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146,95 |
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20/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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146,95 |
TOTAL |
146,95 |
146,95 |
146,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.