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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3662 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Reparo 213,84 213,84
1.00 Retentor 89,98 89,98
1.00 Palheta 368,94 368,94
4.00 Pinos 54,28 217,12
4.00 Roletes - Roletes 49,94 199,74
1.00 Junta 14,10 14,10
1.00 Eixo 795,73 795,73
1.00 Arrastador 786,12 786,12
1.00 Manga 35,10 35,10
1.00 Came de comando 879,45 879,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 Reparo Retentor Palheta Pinos Roletes - Roletes Junta Eixo Arrastador Manga Came de comando 3.600,12
28/05/2025 Reparo Retentor Palheta Pinos Roletes - Roletes Junta Eixo Arrastador Manga Came de comando 3.600,12
TOTAL 3.600,12 3.600,12 0,00
SALDO A PAGAR 3.600,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.