Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3665 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Sociedade Hospital Beneficiente Vista Gaúcha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Apoio Atividades do Hospital Beneficiente Vista Gaúcha |
Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS. |
0,00 |
150.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS. |
150.000,00 |
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26/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE DE VISTA GAUCHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. PGTO DE DESPESAS DIVERSAS. |
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150.000,00 |
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30/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3665/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150.000,00 |
TOTAL |
150.000,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.