Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SILVIA ISABEL SCHMIDT ZENI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3669 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
Lona preta - 100x8m |
2,60 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
Lona preta - 100x8m |
2.080,00 |
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28/05/2025 |
Lona preta - 100x8m
|
|
2.080,00 |
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TOTAL |
2.080,00 |
2.080,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.080,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.