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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3708 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alvenarite 5 litros 40,00 40,00
6.00 Areia média, isenta de impurezas 240,00 1.440,00
20.00 Cal hidratado extra, com 20 kg 19,00 380,00
20.00 Cimento CP IV com 50 kg 42,60 852,00
12.00 Massa fina c/ 20 Kgs 23,00 276,00
10.00 Parafuso Telheiro 0,95 9,50
1.00 Prego 19 x 39 18,00 18,00
1.00 Selador para pintura em acrílico, com 18 litros 130,00 130,00
2.00 Telha de fibrocimento 213x110x006mm, sem amianto 59,40 118,80
3.00 Tinta acrílica, na cor branco fosco, c/ 18 litros Finalidade: Para melhoria da sede social da Sociedade de Damas Flor de Cravo da Linha Tigre de acordo com a Lei Municipal nº 3433/2025 318,00 954,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Alvenarite 5 litros Areia média, isenta de impurezas Cal hidratado extra, com 20 kg Cimento CP IV com 50 kg Massa fina c/ 20 Kgs Parafuso Telheiro Prego 19 x 39 Selador para pintura em acrílico, com 18 litros Telha de fibrocimento 213x110x006mm, sem amianto Tinta acrílica, na cor branco fosco, c/ 18 litros Finalidade: Para melhoria da sede social da Sociedade de Damas Flor de Cravo da Linha Tigre de acordo com a Lei Municipal nº 3433/2025 4.218,30
TOTAL 4.218,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.218,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.