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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3726 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PIK Luc alívio de injeção Cx 25,50 76,50
5.00 Band aid c/40 unid 19,60 98,00
3.00 Adesivo absorvente p/injeção c/500 unid kids 37,00 111,00
5.00 Adesivo absorvente p/injeção c/500 unid adulto 37,00 185,00
6.00 Termômetro digital 28,50 171,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 PIK Luc alívio de injeção Cx Band aid c/40 unid Adesivo absorvente p/injeção c/500 unid kids Adesivo absorvente p/injeção c/500 unid adulto Termômetro digital 641,50
02/06/2025 PIK Luc alívio de injeção Cx Band aid c/40 unid Adesivo absorvente p/injeção c/500 unid kids Adesivo absorvente p/injeção c/500 unid adulto Termômetro digital 641,50
10/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3726/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 641,50
TOTAL 641,50 641,50 641,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.