PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSON ODONTOLOGICO. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2108/2025,ANEXA. CONTRATO NR 113/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.
2.699,98
2.699,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSON ODONTOLOGICO. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2108/2025,ANEXA. CONTRATO NR 113/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.
2.699,98
25/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSON ODONTOLOGICO. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2108/2025,ANEXA. CONTRATO NR 113/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.
2.699,98
26/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3886/2025 - REF. JUNHO/2025
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA - 8399
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSON ODONTOLOGICO. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2108/2025,ANEXA. CONTRATO NR 113/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025..
2.699,98
TOTAL
2.699,98
2.699,98
2.699,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.