PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSON ODONTOLOGICO. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2108/2025,ANEXA. CONTRATO NR 113/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSON ODONTOLOGICO. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2108/2025,ANEXA. CONTRATO NR 113/2025- PREGÃO PRESENCIAL 07/2025.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
2.699,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.