Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783. |
8.000,00 |
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| 17/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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2.050,43 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.050,43 |
| 23/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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307,72 |
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| 25/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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307,72 |
| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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370,52 |
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| 01/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S 10 . PARA USO NOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2066/2025,ANEXA. CONTRATO NR 99/2025. PREGÃO PRESENCIAL 31/2025.TIPO DE DESPESA 783.
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1.085,96 |
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| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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370,52 |
| 02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.085,96 |
| 14/07/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 80505; 80472; 80464; 80441; 80473; 80480; 80524; |
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4.185,37 |
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| 16/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3915/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.185,37 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |