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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3925 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA. 0,00 15.319,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA. 15.319,19
04/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE MAIO DE 2025, CFE RI NR 241/2025,ANEXA. 15.319,19
06/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3925/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15.319,19
TOTAL 15.319,19 15.319,19 15.319,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.