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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010

Dados do Empenho
Número do empenho: 3936 Data de lançamento: 04/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.20 Grade de ferro para canaleta Finalidade: Para uso nas canaletas de água ao lado do Centro de Convivência. 350,00 4.620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2025 Grade de ferro para canaleta Finalidade: Para uso nas canaletas de água ao lado do Centro de Convivência. 4.620,00
09/06/2025 Grade de ferro para canaleta Finalidade: Para uso nas canaletas de água ao lado do Centro de Convivência. 4.620,00
13/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3936/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.620,00
TOTAL 4.620,00 4.620,00 4.620,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.