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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1

Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Vinagre - c/ 750ml 2,75 8,25
3.00 Massa - 500 gr 4,50 13,50
3.00 Pipoca c/ 400g 4,50 13,50
3.00 Farinha de Trigo - 1kg. 4,20 12,60
3.00 Farinha de Milho - 1kg. 4,90 14,70
3.00 Leite 4,29 12,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 Vinagre - c/ 750ml Massa - 500 gr Pipoca c/ 400g Farinha de Trigo - 1kg. Farinha de Milho - 1kg. Leite 75,42
10/06/2025 Vinagre - c/ 750ml Massa - 500 gr Pipoca c/ 400g Farinha de Trigo - 1kg. Farinha de Milho - 1kg. Leite 75,42
13/06/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3968/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 73,43
13/06/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 3968/2025 1,99
TOTAL 75,42 75,42 75,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 10/06/2025 1,99 5381/2025 Lançada
TOTAL   1,99