Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4074 |
Data de lançamento: |
10/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bicos injetores - kit bico injetor |
3.400,00 |
3.400,00 |
1.00 |
JG de Reparo ( G109423 ) - reparo das unidades |
2.000,00 |
2.000,00 |
1.00 |
Bomba alimentadora |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2025 |
Bicos injetores - kit bico injetor JG de Reparo ( G109423 ) - reparo das unidades Bomba alimentadora |
6.800,00 |
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18/06/2025 |
Bicos injetores - kit bico injetor
JG de Reparo ( G109423 ) - reparo das unidades
Bomba alimentadora
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6.800,00 |
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01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4074/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.800,00 |
TOTAL |
6.800,00 |
6.800,00 |
6.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.