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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OLAIR GOMES DE AMORIM BOMBAS INJETORAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4074 Data de lançamento: 10/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bicos injetores - kit bico injetor 3.400,00 3.400,00
1.00 JG de Reparo ( G109423 ) - reparo das unidades 2.000,00 2.000,00
1.00 Bomba alimentadora 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2025 Bicos injetores - kit bico injetor JG de Reparo ( G109423 ) - reparo das unidades Bomba alimentadora 6.800,00
18/06/2025 Bicos injetores - kit bico injetor JG de Reparo ( G109423 ) - reparo das unidades Bomba alimentadora 6.800,00
01/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4074/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.800,00
TOTAL 6.800,00 6.800,00 6.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.