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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4137 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Torneira lavatório 37,80 37,80
1.00 Resistência Lorenzetti 19,00 19,00
1.00 Relé fotocélula - eletrônico 27,15 27,15
1.00 Base para relé fotocélula 10,55 10,55
2.00 Refletor - led 100W 10000 LUMENS 100,00 200,00
2.00 Canaleta - branca com fita 10,42 20,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 Torneira lavatório Resistência Lorenzetti Relé fotocélula - eletrônico Base para relé fotocélula Refletor - led 100W 10000 LUMENS Canaleta - branca com fita 315,34
TOTAL 315,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 315,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.