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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELOISA MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 414 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2024-2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2025, CFE RI NR 5281/2025,ANEXA. 0,00 3.967,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2025, CFE RI NR 5281/2025,ANEXA. 3.967,00
22/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ MES DE JANEIRO DE 2025, CFE RI NR 5281/2025,ANEXA. 3.967,00
24/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 414/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.967,00
TOTAL 3.967,00 3.967,00 3.967,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.