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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4150 Data de lançamento: 13/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Bucha de mola 30,00 180,00
2.00 Pino de centro 20,00 40,00
6.00 Pino Molas Dianteiro 25,00 150,00
1.00 Mola dianteira segunda 330,00 330,00
1.00 Mola dianteira terceira 310,00 310,00
1.00 Mola dianteira quarta 184,00 184,00
1.00 Mola dianteira quinta Finalidade: Para conserto no caminhão IBX5540 da secretaria de obras. 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2025 Bucha de mola Pino de centro Pino Molas Dianteiro Mola dianteira segunda Mola dianteira terceira Mola dianteira quarta Mola dianteira quinta Finalidade: Para conserto no caminhão IBX5540 da secretaria de obras. 1.424,00
TOTAL 1.424,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.424,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.