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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4180 Data de lançamento: 16/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Agulha gengival curta 30g 21mmx0,30mm 62,00 62,00
6.00 Broca diamantada FG 2135 5,00 30,00
6.00 Broca diamantada FG 2134 5,00 30,00
1.00 Cariostático 12% 10ml 35,00 35,00
2.00 Cunha de madeira c/100 unidades 10,00 20,00
1.00 Lâmina Cx bisturi n°15 c/100 55,00 55,00
10.00 Luva s/pó M 32,50 325,00
20.00 Luva s/pó PP 32,50 650,00
10.00 Papel carbono c/12 5,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2025 Agulha gengival curta 30g 21mmx0,30mm Broca diamantada FG 2135 Broca diamantada FG 2134 Cariostático 12% 10ml Cunha de madeira c/100 unidades Lâmina Cx bisturi n°15 c/100 Luva s/pó M Luva s/pó PP Papel carbono c/12 1.257,00
TOTAL 1.257,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.257,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.