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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 419 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REDE ELETRICA JUNTO O PREDIO DA SMOVSU, CFE OC NR 154/2025 0,00 134,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REDE ELETRICA JUNTO O PREDIO DA SMOVSU, CFE OC NR 154/2025 134,76
27/01/2025 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REDE ELETRICA JUNTO O PREDIO DA SMOVSU, CFE OC NR 154/2025 134,76
28/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,76
TOTAL 134,76 134,76 134,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.