| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REDE ELETRICA JUNTO O PREDIO DA SMOVSU, CFE OC NR 154/2025 | 0,00 | 134,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REDE ELETRICA JUNTO O PREDIO DA SMOVSU, CFE OC NR 154/2025 | 134,76 | ||
| 27/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE REDE ELETRICA JUNTO O PREDIO DA SMOVSU, CFE OC NR 154/2025 | 134,76 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 134,76 | ||
| TOTAL | 134,76 | 134,76 | 134,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||