Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 41.574.012 CLAUDINEI FRANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
420 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Instalação de Ar Condicionado
Finalidade: Para instalação de ar condicionado na recepção do CRAS. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2025 |
Instalação de Ar Condicionado
Finalidade: Para instalação de ar condicionado na recepção do CRAS. |
450,00 |
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31/01/2025 |
Instalação de Ar Condicionado
Finalidade: Para instalação de ar condicionado na recepção do CRAS.
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450,00 |
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03/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.