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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 09.142.162 CELSO ANTONIO PEDROZO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4230 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Sirene luz do ré 47,00 47,00
1.00 Lanterna Pisca 104,00 104,00
1.00 Máquina de vidro LE 146,00 146,00
1.00 Maçaneta interna 29,00 29,00
1.00 Relé pisca 12v Finalidade: Para conserto no caminhão IBN8231 da secretaria de o bras. 42,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Sirene luz do ré Lanterna Pisca Máquina de vidro LE Maçaneta interna Relé pisca 12v Finalidade: Para conserto no caminhão IBN8231 da secretaria de o bras. 368,00
TOTAL 368,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 368,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.