Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4462 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Limpa piso |
42,40 |
84,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
Limpa piso |
84,80 |
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01/07/2025 |
Limpa piso
|
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84,80 |
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03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4462/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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83,78 |
03/07/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4462/2025 |
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1,02 |
TOTAL |
84,80 |
84,80 |
84,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
01/07/2025 |
1,02 |
5985/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,02 |
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