Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: HIDRAULICA BOENO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4471 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Adaptador |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
Capa |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
Terminal |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
Terminal 1 |
28,00 |
28,00 |
1.57 |
Mangueira alfagoma 5/8 2 tramas
Finalidade: Para conserto na Retro Randon RD406 da secretaria de obras. |
80,00 |
125,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2025 |
Adaptador Capa Terminal Terminal 1 Mangueira alfagoma 5/8 2 tramas
Finalidade: Para conserto na Retro Randon RD406 da secretaria de obras. |
268,60 |
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TOTAL |
268,60 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
268,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.