Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4485 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Refletor - led 100W supreme |
195,75 |
783,00 |
10.00 |
Bucha reforçada 8mm |
0,65 |
6,50 |
10.00 |
Parafuso un - 1/4 35mm |
0,60 |
6,00 |
10.00 |
Aruela lisa 14mm |
0,58 |
5,80 |
1.00 |
Relé fotocélula |
27,15 |
27,15 |
39.50 |
Cabo |
3,60 |
142,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2025 |
Refletor - led 100W supreme Bucha reforçada 8mm Parafuso un - 1/4 35mm Aruela lisa 14mm Relé fotocélula Cabo |
970,65 |
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02/07/2025 |
Refletor - led 100W supreme
Bucha reforçada 8mm
Parafuso un - 1/4 35mm
Aruela lisa 14mm
Relé fotocélula
Cabo
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|
970,65 |
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04/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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970,65 |
TOTAL |
970,65 |
970,65 |
970,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.