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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4485 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Refletor - led 100W supreme 195,75 783,00
10.00 Bucha reforçada 8mm 0,65 6,50
10.00 Parafuso un - 1/4 35mm 0,60 6,00
10.00 Aruela lisa 14mm 0,58 5,80
1.00 Relé fotocélula 27,15 27,15
39.50 Cabo 3,60 142,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Refletor - led 100W supreme Bucha reforçada 8mm Parafuso un - 1/4 35mm Aruela lisa 14mm Relé fotocélula Cabo 970,65
02/07/2025 Refletor - led 100W supreme Bucha reforçada 8mm Parafuso un - 1/4 35mm Aruela lisa 14mm Relé fotocélula Cabo 970,65
04/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4485/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 970,65
TOTAL 970,65 970,65 970,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.