Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA SEFAZ RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Restituição de Recursos Aquisição Equip Agricola Convenio 1354/2023 - SDR |
Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO CONSULTA POPULAR 2022/2023 FPE Nº 1354/2023 |
0,00 |
26.464,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO CONSULTA POPULAR 2022/2023 FPE Nº 1354/2023 |
26.464,57 |
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02/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO CONSULTA POPULAR 2022/2023 FPE Nº 1354/2023 |
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26.464,57 |
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02/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4541/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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26.464,57 |
TOTAL |
26.464,57 |
26.464,57 |
26.464,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.